Determine Numero Oggetto Tutti Delibere Determine Data di Pubblicazione dal al Annulla Cerca Numero Oggetto Data di Pubblicazione 834 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 7218204207 di ÒPerkin Elmer Italia s.p.a.Ó nellÕambito del ÒProgetto Masterplan Scheda P1-S02 Ð C.R.R. – CUP H31H16000030008-R.d.P.:dott.ssa Carmela FortunatoÓ e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 12/09/2018 833 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ PJ00302672 di ÒKuwait Petroleum Italia s.p.a.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 12/09/2018 832 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 8/123 di ÒItaly s.r.l..Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 12/09/2018 831 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 1231-PA e 1232-PA di ÒSnam Lazio Sud s.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 12/09/2018 829 SIMOG Gara n. 6494981. CIG 6777638BCD. CUP H31H16000030008 e H41H16000090008. Liquidazione costi generali per gestione gara ex Convenzione DGR 519/2016 e DDG n. 296/2016. 06/09/2018 828 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 751800875 di ÒAB Sciex s.r.l.Ó, nellÕambito del ÒProgetto Masterplan Scheda P6 Monitoraggio degli Ecosistemi della Val DÕAgri Ð CUP:H41H16000090008-R.d.P.: dott. Achille PALMAÓ, e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 06/09/2018 827 PROGRAMMAZIONE ACQUISTO FILTRI PER LA DETERMINAZIONE DI PM10/PM2.5 OCCORRENTI ALLÕUFFICIO S.I.T. ED ALLÕUFFICIO ARIA DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA. 06/09/2018 826 Determinazione n. 121 del 09.02.2018 Ð Rettifica e presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n. PA13 del 30.03.2018 della ditta CABLING Srl ed autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. ing. Gaetano Santarsia Ð Progetto Masterplan: Scheda Progetto P1/S04 – Adeguamento Infrastrutturale/impiantistico; CUP: H31H16000030008 – CIG n. Z81223DC96 06/09/2018 825 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA LANTERA S.R.L. PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO OCCORRENTI AGLI ADDETTI DEI LABORATORI DIPARTIMENTALI DI POTENZA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z772478ECD. 05/09/2018 824 Campionamenti urgenti lago ” Pertusillo” Febbraio 2017- Adempimenti conseguenti 05/09/2018 Pagina precedente 1 … 905 906 907 908 909 … 989 Pagina successiva Elenco Liquidazioni 2024 aggiornato al 30/11/2024 Elenco Determine 2024 aggiornato al 30/11/2024